Hauptamt

Haushaltsdiagramm

234.925,04 €
Personalwesen
Personalwesen
234.925,04 €
82,77%
37.511,88 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
37.511,88 €
13,22%
4.508,40 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
4.508,40 €
1,59%
4.074,92 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
4.074,92 €
1,44%
2.788,12 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
2.788,12 €
0,98%
24,96 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
24,96 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
20.500 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
262.833,32 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
283.833,32 €
12: Personalaufwendungen
-6.553.922,87 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.158.325,57 €
15: Abschreibungen
-157.368,77 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-43.550 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-726.873,57 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-12.640.040,78 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-12.356.207,46 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-12.356.207,46 €